东营市委审计办牢固树立政治机关意识,紧紧围绕新时代东营发展目标定位,立足统筹谋划、协调推进、保障运转、督促落实的职能定位,统筹推进全市审计工作,推进审计管理体制改革走深走实。
一是研究谋划把方向。严格落实党的集中统一领导,及时向市委审计委员会汇报中央、省委审计委员会对审计工作的决策部署,省委审计办对审计工作的具体要求及审计重要工作,实现党政主要负责同志亲自抓、亲自管。严格落实审计委员会会议制度,每年至少筹备召开两次全体会议,审议市委审计委员会年度工作要点和项目计划、经济责任审计、预算执行审计等重要事项,实现审计工作与上级审计机关和市委要求同频共振。
二是对标对表找差距。在审计办职能设置、工作要求上与省委审计办有效对接、全面对标,确保审计工作始终沿着正确的方向奋力前行。认真梳理中央、省委审计委员会工作部署,结合2022年度重点工作,梳理出市审计委员会工作任务清单,共11大类41项任务,并对标对表工作要求,对照检视贯彻落实中存在的不足和差距,确保各项工作任务落实落地见效。
三是高位推进抓落实。2022年3月,七届市委审计委员会第一次会议结束后,市委审计办按照会议要求,对会议确定的重要事项进行梳理,印发《贯彻落实市委审计委员会会议确定事项责任分工方案》,明确具体措施、责任人、完成时限和进一步推进贯彻落实的工作要求,下发审委会各成员单位、市直有关部门单位,确保中央、省委审计委员会决策部署和市委审计委员会工作要求不折不扣落实到位。
四是制度约束管长远。及时修订完善市委审计委员会工作规则、市委审计办工作细则;配齐配强审计办领导班子,合理配备6名审计办兼职副主任,建立市委审计办办公会议制度,强化对市委审计委员会成员单位履职情况调度,提高工作效率。畅通与成员单位联系渠道,建立审委会成员单位联络员制度;严格执行市级党委审计委员会重大事项请示报告实施办法,制定县(区)党委审计委员会重大事项请示报告实施办法;抓好重点工作推进,制定重大事项督察督办办法等,用系列制度规范为巩固和加强党对审计工作的领导提供制度保障。