东营市审计局坚持党对审计工作的集中统一领导,立足“五好”,发挥基层审计委员会办公室作用,贯彻落实审委会各项决策部署。
一是立好制度。在全省率先建立重大事项向审委会报告制度,完善审委会工作规则和办公室工作细则。与市纪委机关、市监委联合制定《关于进一步加强纪检监察机关与审计机关协作配合的实施意见》,强化信息互通、成果共享。
二是建好组织。市县两级审计机关积极推进机构改革,设立审计委员会办公室秘书科,配备精干工作人员。与9个审委会成员单位加强沟通交流,建立成员单位联络员名单,探索构建审计办工作体系。
三是当好参谋。围绕市委市政府重大决策和安排部署,组织41个审计项目,根据审计发现问题及时提出意见建议,促进方针政策贯彻落实和体制机制完善,为领导决策和工作部署提供审计参考。
四是做好督查。充分发挥审计办地位优势,联合市委督查办、市政府督查室围绕抓决策落实、保政令畅通开展督查并进行通报。对审计发现问题、领导批示事项进行督办整改,有效发挥审计“治已病、防未病”作用。
五是报好信息。严格落实重大事项向审委会报告制度,建立上报《审计要情》机制,以“反映问题实、原因分析精、审计建议准”为基本原则,对审计中发现的重要问题及工作开展情况坚持“边审边报”,保证审委会领导第一时间掌握审计成果和重要事项。